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文/ 發(fā)布于2019-10-31
近日,集團黨委副書記、紀委書記田青春帶隊,監(jiān)事會主席阮寧江、財務管理部部長劉明、紀檢監(jiān)察審計部部長劉新、四川勤德會計師事務所項目經(jīng)理蘭燕、四川永衡會計師事務所負責人龍華一行,先后對交發(fā)順達、交發(fā)實業(yè)財務收支專項審計開展整改驗收工作。
驗收會上,交發(fā)順達、實業(yè)公司相關負責人先后匯報了本次財務收支專項審計整改情況,根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)的問題和審計建議及集團公司提出的整改要求,成立整改領導小組,迅速逐項整改并形成財務收支專項審計整改情況報告上報集團公司。
會議指出,交發(fā)順達、實業(yè)公司重視此次審計整改工作,積極落實審計整改事項,在規(guī)定的時限內(nèi)基本完成了審計整改工作,整改取得了一定成效;會議強調(diào),交發(fā)順達招投標管理、酒水管理、業(yè)務招待費報銷、車輛資產(chǎn)處置以及交發(fā)實業(yè)“三重一大”程序執(zhí)行、波洪廣告公司案件后續(xù)處理、規(guī)范業(yè)務接待、前期主營業(yè)務盈利能力弱等方面應在以后的經(jīng)營管理中進一步完善和改進,并形成長效機制,每季度動態(tài)向集團報告,至徹底整改完畢;會議要求,交發(fā)順達、交發(fā)實業(yè)要舉一反三,深化管理,以此次審計整改為契機,完善各項內(nèi)部制度,使企業(yè)管理向制度化、合規(guī)化、效益化方向發(fā)展。
集團專職監(jiān)事馬振宇、外派順達公司監(jiān)事田野,紀檢監(jiān)察審計部相關人員參加會議。